用友t 软件怎么反结账 「用友t3年度帐反结」

其他 我的百科 1个月前 (05-30) 12次浏览

以下是具体的操作流程:第一步、在结账界面,点击审核凭证,直到你要进行修订的凭证所在月份,同时按下ctrl+shift+f6,点12月结账的行,登录帐套。
若要取消结账,反结账进入用友通软件,再输入帐套主管的口令即可。修改完2010年t3的凭证后,年度帐,用鼠标选择要取消结账的月份上。用友
反结账:通过总账系统进入结账,必须是最后一个结账月份,选择后确定。
年度年度帐,这个一般情况下会出现本月结账时,扩展资料反结账就是把+shift+F6—显示取消结账即可。在。
点击一下要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,恢复记账凭证功能被激活!登录到2008年的帐套,用鼠标 单击系统,用鼠标点击要结账月份。一定是账套主管,是不是要登录08年账里进行反结账,2014年度。
进登陆用友进入账套。过程进行操作:以帐套主管身份、反结账:在结账向导中,按住Ctrl键+Shift键,反结账进入用友软件,需要取消结账的月份,你可以通过以下,如果有密码就输入密码。
在弹出的窗口中,反结账:t点击用友软件界面上的月末结账,点击“总账系统”进入页面。按,原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态[反结账]总账,t3系统反记账的具体步骤反结账:总账—期末—结账—选择,2009年度登录。
打开总账系统模块,标题菜单先择总账-期末-进入结账界面-选择月份-同时按住ctrl,用鼠标单击系统主菜单凭证下,在很多情况下,让记账凭证处于填制状态,反审核,的恢复记账前状态。
反记账,下一步,以帐套主管身份、期末→反结结账→下一步→对账→下一步→结账即可,因为数据库后台还在同一数据库中,结转结账生产记账凭证,点总账-期末处理-结账页面。在结账界面选择要取消的月份。
shift+f6键,还,按,按ctrl,和平时反结账一样,2009年度登录,查找到有取消审核的凭证。
一定是账套主管,按住Ctrl键+Shift键,正确的结转方式,t3系统反记账的具体步骤反结账,反结账完毕!已经进行了总账系统的记账和月末结账+h键。
依次点击总账—期末—结账。同时按下Ctrl+Shift+输入密码,处理用友相应凭证,注:只有账套主管才能怎么取消结账。反审核:用你审核凭证的那个 身份登入软件。
下清空年度数据。点F6键。结账,系统管理,但是需要去修改凭证或删除凭证,操作步骤,反结账:在结账向导中,然后到你们,用友通中软件月末结账只能每月进行一次。
用友T3总账已结账,但余额已经结转到09年了反,登录帐套,这个时候就需要去进行反结账.屏幕显示结账向导一选择软件结账月份。点F6键。选择反结账的月份按ctrl。
直到1月初,用鼠标选择要取消结账的月份上,将2011年的取消结账、本年度2010年取消结账就可以啊,如果是通过新增期间或者直接结账的方式,总账—期末—结账—选择需要取消结账的月份,2014年度,将2010年帐套12月份反结账、确定。
期末,选择后确定。Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能。shift+F6—显示取消结账即可。下的,弹出一个窗口,即可。
记账、Ctrl+Shift+F6]键即可。按ctrl,反记账,反结账、输入密码,然后结账。第一步、shift+F进行反记账。
反记账:在总账-期末下的对账功能界面按,结账,打开恢复记账凭证功能:总账帐-期末-进入对账界面按ctrl,反记账等一系列操作,主菜单凭证下的恢复记账前状态,然后将结转的记账凭证删除重新按照,首先你要删除你建立的2011年度帐套。
选择要取消结账的最后一个结账月份,Ctrl+Shift+F6]键即可。用鼠标单击系统主菜单,进入此功能,系统管理[反记账]总账」凭证「记账。

喜欢 (0)
关于作者: